企业集团总部对成员企业实施内部审计的主要内容包括: (一)成员企业对财务计划或者单位预算的执行和决算情况预算控制是企业集团对成员企业实施有效控制的一个重要手段。为了保证预算和计划的实现,必须要对其进行全程监控,即由集团内部审计机构对其执行和决算进行审计,以便及时发现偏差,加以校正。 (二)对外财务报表和内部财务报告的真实性一方面,母公司要将其自身和满足合并报表条件的子公司(控股50%以上或实际控制的子公司)的财务报表予以合并,并对外披露,以便反映整个集团的财务状况、经营成果和现金流量,因而必须要保证母公司和子公司的财务报表真实可靠。另一方面,集团最高管理层要了解成员企业的运作情况,以便制定恰当的经营战略和计划,提高企业集团的经营效率,考核成员企业的经营业绩,并及时规避可能出现的风险,因此,企业集团内部要建立内部报告机制。为了保证内部报告的真实性,也有必要由集团内部审计机构对其加以审计。 (三)财务收支及其有关经济活动的合法性
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